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Regime dei minimi e intrastat. Non obbligatorio?

Ultimo Messaggio di ContiPronti il:
  1. #1
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    Regime dei minimi e intrastat. Non obbligatorio?

    Salve a tutti.

    Ho letto che dal 2011 non è obblicatoria, per un contribuente dei minimi, l'iscrizione all'intrastat.

    Vi risulta?

    Quindi mettiamo che un contribuente minimo vende dei link ad una società tedesca. Basterà solo emettere la fattura con l'importo dell'accredito ricevuto (esente iva) e spedirla (anche se loro dicono che non se ne fanno nulla della fattura). Con una dicitura adatta.

    è così?

    Lo stesso discorso vale pure per le fatture ad adsense????


    "La vendita di pubblicità su internet è esente da IVA secondo gli artt. 7 e ss. D.P.R. 633/1972, cioè si tratta di operazioni che non soddisfano il requsito della territorialità, possono essere effettuati anche da un contribuente minimo il quale non deve inviare l’Intrastat Servizio e quindi può avere questo tipo di rapporto con società estere."

    Grazie

  2. #2
    Moderatore L'avatar di michelini
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    Per le fatture emesse dai minimi a soggetti Intra-UE, non è prevista la presentazione della dichiarazione Intrastat.
    Soltanto nel caso di acquisti, di beni o di servizi, da soggetti IVA UE, il contribuente minimo, oltre ad integrare la fattura con l'IVA italiana, che dovrà poi versare entro il 16 del mese successivo, è tenuto a presentare l'Intrastat.
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  3. #3
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    Nessuna registrazione da nessuna parte quindi?
    E Come viene fatta la fattura? potrei avere un fac simile dettagliato perfavore?

    E la fattura va spedita in germania? e se si come...

    Tutto questo vale anche per Francia, Spagna e l'irlanda (adsense) ecc?

    Grazie

  4. #4
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    La fattura va emessa con le regole italiane senza differenze.
    Va inviata al cliente europeo.
    Postato via Mobile

  5. #5
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    Non va inserita nella fattura qualche dicitura particolare per queste operazioni?

    Grazie

  6. #6
    User L'avatar di Marcodea
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    Buongiorno, ma il discorso vale anche per ebay ?

    Grazie
    Marco.

  7. #7
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    Quindi un regime dei minimi deve solo emettere la fattura ? cosa deve scrivere in fattura?

    facciamo il caso di un RGM (aperto a ottobre) che percepisce 35 euro a dicembre da una società di vendita link in europa...come si dovrà comportare a gennaio? cosa dovrà fare? basterà emettere solo la fattura di 35 euro a questa società? e come sarà qst fattura? Non dovrà iscriversi da nessuna parte intrastat, vies ecc ecc?

    rispondere per favore
    Ci sono Dott. commercialisti che possono rispondere in maniera esaustiva? o esperti in materia

    Grazieee

  8. #8
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    Come già scritto, la fattura va emessa con le regole ordinariamente applicate in Italia per quel regime.
    Si può specificare che è operazione non soggetta a regole intrastat per aiutare il cliente a comprendere la tipicità del regime.
    Postato via Mobile

  9. #9
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    come va inviata la fattura?

    Loro dicono se non è necessario inviarla in quanto non se ne farebbero nulla.

    Cosa consiglia?

  10. #10
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    Va bene anche in pdf.
    Riordo che il bollo, se necessario, va sempre messo.
    Postato via Mobile

  11. #11
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    e scusi come si invia il bollo tramite pdf?

  12. #12
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    A me l'AdE ha detto che i minimi non possono effettuare vendite all'estero, essendo equiparabili a esportazioni, vietate tra i requisiti del regime...

  13. #13
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    il Dottor Michelini dice che è possibile.

    forse loro per estero intendono FUORI EUROPA.

  14. #14
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    No, intendeva anche Europa (su mia esplicita domanda)...ma vista la preparazione dell'impiegato su altre domande da me poste non faccio fatica a fidarmi di più del moderatore...

  15. #15
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    Dottor Michelini non bisogna iscriversi al Vies per effettuare operazioni di questo tipo? Grazie

  16. #16
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    Occorre iscriversi al Vies per fare acquisti intracomunitari in regime dei minimi.
    Altrimenti si dovrà acquistare come privato e cioè con addebito dell'iva del Paese del formitore, senza poi che sia necessario versare l'iva italiana e inviare l'Intrastat.
    Postato via Mobile

  17. #17
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    ma vale solo per gli acquisti quindi? per vendere invece (esempio link)? per adsense ecc.

    Grazie

  18. #18
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    Rileggi cortesemente le risposte date ad inizio thread.
    Ne abbiamo più volte discusso.
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  19. #19
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    inizialmente si parlava di intrastat? adesso di Vies.

    mi scusi ma non capisco bene. è la stessa cosa?

    grazie e mi scusi ancora

  20. #20
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    Per le vendite UE i minimi non fanno intrastat.
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  21. #21
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    Se può essere utile:



    "Ai fini delle operazioni con soggetti domiciliati in altri Paesi dell'Unione Europea, i contribuenti minimi sono considerati "operatori economici sottoposti al regime delle piccole imprese" di cui agli artt. 281-292 della Direttiva 2006/112/CE. Le tipologie di operazioni che si possono presentare sono le seguenti:
    • soggetto "minimo" italiano che acquista beni da un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano integra la fattura comunitaria con l'applicazione dell'IVA italiana, la versa e presenta il modello INTRASTAT relativo agli acquisti intracomunitari di beni;
    • soggetto "minimo" italiano che vende beni ad un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano effettua un'operazione interna senza addebito dell'imposta, quindi non presenta la dichiarazione INTRASTAT;
    • soggetto "minimo" italiano che acquista servizi da un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano integra la fattura comunitaria con l'applicazione dell'IVA italiana, la versa e presenta il modello INTRASTAT relativo agli acquisti intracomunitari di servizi;
    • soggetto "minimo" italiano che vende servizi ad un soggetto IVA situato un un altro Paese dell'Unione Europea: il soggetto italiano effettua un'operazione interna senza addebito dell'imposta, quindi non presenta la dichiarazione INTRASTAT. "

  22. #22
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    si ho capito che non si deve fare l'intrastat...ma il VIES è la stessa cosa? non c'entra?

  23. #23
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    Perdonatemi, ma in regime dei minimi mi sembra che una clausola per rimanerci sia quella di non fare esportazione.
    Questo è quello che mi dice anche la mia commercialista, leggendo un pò in giro ci sono molte idee confuse, chi dici che vendere in Europa non è esportazione, non essendoci dogana ecc..

    C'è qualcosa di uffciale da parte dell'AdE che chiarisce questo punto ?

    Saluti Marco.

  24. #24
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    Non serve nulla di ufficiale dall'Agenzia delle Entrate, visto che la norma sul punto è chiara e nella definizione di esportazione non rientrano le cessioni/prestazioni intracomunitarie.
    Sono i fondamentali dell'iva

    In merito al VIES, questo è l'elenco ove sono iscritti i soggetti passivi IVA italiani, autorizzati ad effettuare operazioni intracomunitarie.
    Chi è iscritto può fare tali operazioni e come conseguenza, salvo l'eccezione dei minimi sopra ricordata, devono, fra l'altro, essere presentati periodicamente i modelli Intrastat.
    Consiglio: rinvolgetevi ad un commercialista, non sono questioni semplici o banali.
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  25. #25
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    Un paio di precisazioni/ribadimenti, che non guastano mai: per le operazioni intracomunitarie (che i minimi possono tranquillamente fare) gli acquisti vanno comunicati con Intrastat, le cessioni no.
    Per il VIES si presenta un'apposita istanza di iscrizione ma, bene che vada, occorre attendere 30 giorni prima di poter operare.
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  26. #26
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    ma il regime dei minimi si deve iscrivere al VIES per vendere spazi pubblicitari in Europa??

    non ho ben capito questo...mi scusi

  27. #27
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    Chi acquista o vende beni o servizi verso clienti o fornitori residenti in altre nazioni dell'Unione Europea deve essere iscritto al Vies, che si tratti di operazioni abituali o una tantum. Il regime contabile non è rilevante.
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  28. #28
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    Buongiorno, sono appena iscritta anche se da tempo leggo questo forum.
    Ho la partita Iva aperta a febbraio 2011 con il regime dei minimi e rientro ancora in questo regime.
    È da ieri che rileggo questo topic e cerco di trovare la risposta al mio problema con l'Intrastat. Vendo online e spedisco in Italia ed Europa. Non compro fuori dall'Italia ma lo scorso anno ho pagato le fatture mensili ad Ebay. Lunedì scorso mi è arrivata la RID del commercialista con € 82,50 di Intrastat da pagare. Ho chiesto chiarimenti su come fosse stata calcolata la spesa e a tutt'oggi non mi ha saputo dare tante spiegazioni, solo che l'importo è riferito a luglio/agosto/settembre 2011. Mi ha anche detto che il 12 di marzo dovro' pagare ancora la stessa cifra per i mesi ottobre/novembre/dicembre 2011.
    Il calcolo loro non lo sanno fare e si sono affidati ad un'agenzia di spedizioni e mi han detto che se voglio risparmiare posso farmi la denuncia da sola ma che loro non sanno dirmi come fare.
    Io vorrei fare questa denuncia da sola ma è da ieri che cerco in rete notizie sulla legge e su tutto il resto. Inoltre vorrei sapere se e quanto dovro' pagare in futuro perchè sto' vendendo pochino e non potrei permettermi anche € 82,50 tutti i mesi. Sono agitata per via dell'importo che è quasi corrispondente all'importo delle fatture Ebay.
    Grazie e se avete un link da suggerirmi ne sarei felice.
    Ultima modifica di Mirna; 02-03-12 alle 16:05

  29. #29
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    quale numero fattura indicare in intra servizi ricevuti per i minimi?

    Buongiorno a tutti! anch'io mi sono appena iscritta anche se da tempo seguo il forum....@Mirna....l'importo che hai pagato per la compilazione della dichiarazione intra per il 3° trimestre 2011 è la tariffa richiesta dal delegato alla presentazione...non è un importo che ha alcuna relazione con il valore delle fatture....puoi provare a richiedere preventivi ad altri ( ti assicuro che sono molto varie) oppure puoi presentare da sola la dichiarazione ma devi rivolgerti ad un ufficio doganale e chiedere spiegazioni su come ottenere chiavi ecc. dall'Agenzia delle Dogane per poter operare esclusivamente in via telematica ( è una procedura un poco complicata e non sempre l'agenzia doganale ha voglia di fornirti spiegazioni esaustive...!!!)

  30. #30
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    la soluzione. Che ne pensate adesso?

    Regime dei super Minimi e registrazione Vies: se SOLO vendi non va fatta!!!


    Documento agenzia delle entrate:

    " 6 Adempimenti
    6.1. I contribuenti che applicano il regime fiscale di vantaggio, agli effetti dell’imposta
    sul valore aggiunto, oltre agli adempimenti previsti dall’articolo 7 del D.M. 2 gennaio
    2008:
    a) sono obbligati a manifestare preventivamente la volontà di effettuare acquisti
    intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività
    o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES, ai sensi dell’articolo 35, comma 2, lett. e-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
    1972, n. 633 6, come modificato 27, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78."


    Non parla di operazioni intracomunitarie, ne di vendite...


    E poi :

    I contribuenti in regime dei Minimi che emettono fatture a clienti intracomunitari non hanno l’obbligo di inviare il Modello INTRASTAT per la comunicazione delle operazioni ai fini dell’IVA se effettuano cessioni di beni e/o di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi comunitari come l’Irlanda, la Spagna, Francia ecc.

    Tali operazioni, non essendo considerate cessioni intracomunitarie ma interne senza diritto di rivalsa dell’IVA non obbligano il contribuente alla compilazione dell’elenco INTRASTAT.

    Pertanto, la dicitura da inserire nella fattura per chi effettua cessioni intracomunitarie:

    “l’operazione non costituisce cessione di servizi intracomunitari ai sensi dell’art 41 comma 2 bis decreto legge 30/08/1993 n. 331″


    - Fatture Intracomunitarie emessa dai Contribuenti Minimi: Modello INTRASTAT per chi acquista beni/servizi

    I contribuenti minimi che vogliono acquistare servizi e beni da clienti intracomunitari devono integrare la fattura di acquisto indicando aliquota e imposta e procedere al versamento dell’imposta entro il 16°giorno del mese successivo a quello in cui hanno effettuato l’operazione, indicando il codice tributo corrispondente al codice periodico IVA del mese di riferimento. Non è però necessario annotare la fattura nei registri contabili ma l’IVA non può essere portata in detrazione in riferimento alla fattura integrata.



    Inoltre, è obbligatorio per i contribuenti minimi che acquistano servizi e beni intracomunitari:

    comunicare preventivamente la volontà di effettuare acquisti intracomunitari, all’atto della presentazione della dichiarazione di inizio attività o successivamente, per essere inclusi nell’archivio VIES


    Mentre sono Esonerati:

    dall’obbligo di effettuare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto

    dall’obbligo di comunicare all’Agenzia delle Entrate, i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi a fiscalità privilegiata, Paesi Black List

    Esonero dall’obbligo di certificare i corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.

  31. #31
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    Salve a tutti,
    avrei una domanda da porVi con una certa urgenza (il commercialista è in ferie).
    Ho aperto P.IVA con regime dei minimi a fine Luglio come commerciante online; come approvato dal commercialista, acquisto dal Giappone e Italia, e grazie al VIES (alla quale son iscritta) posso acquistare anche dall'Europa.

    Ho molti dubbi a riguardo, specie perchè ho aperto da poco la P.IVa ed è un periodo abbastanza piatto per avere informazioni visto che tutti sono in vacanza.
    So che non posso scalare l'IVA dagli acquisti, ma che (in teoria) non devo nemmeno versarla (anche se ho letto delle liquidazioni annuali dell'IVA ??).

    Il dubbio che mi pongo adesso è che ho dei fornitori europei dalla quale voglio acquistare e tutti vendono la merce senza IVA in quanto siamo intraeuropei.

    un fornitore mi ha scritto :


    • Tutti i prezzi sono IVA esclusa e unitari
    • Essendo commercio intra europeo l’acquisto si farà senza l’IVA italiana. Dichiarazione intrastat con il vostro commericalista.


    Per il punto 1. va bene, ma quello che mi preme è sapere:

    io che acquisto senza IVA e sono a regime dei minimi, quando vendo la merce, devo caricare anche il 21% al prezzo del prodotto oppure posso evitare l'IVA italiana e applicare quindi SOLO il mio guadagno (con relative tasse da coprire poi, ma NON iva)?

    esempio:
    Se compro una cosa da 100 euro dall'europa senza iva , la posso rivendere a 100 + 30% oppure devo vendere 100 + 30% + 21%?

    Da quanto ho capito dovrei ipoteticamente vendere a 100+30% , ma un'amica commercialista mi ha detto che devo aggiungere anche l'IVA in quanto sono del regime dei minimi (il che non avrebbe senso molto, perchè sarebbe come una normale attività con P.IVA normale)...

    Attendo con ansia una risposta, grazie mille dell'aiuto.
    Ed ogni chiarificazione è ben accetta
    Ultima modifica di apcisa; 29-08-12 alle 17:52

  32. #32
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    Essendo in regime dei minimi, ad ogni acquisto europeo, come soggetto VIES, riceverai fatture senza IVA e dovrai integrarle, versando il 21% di IVA con F24 entro il 16 del mese successivo.
    Quindi il tuo costo per l'acquisto in UE è lo stesso che avresti in Italia da soggetti ordinari, cioè imponibile + iva.
    Se compri in Italia, 100 + 21 = 121 è il costo che paghi e che vale nel calcolo dell'Irpef dei minimi.
    Se compri in UE, 100 e paghi 100 al venditore UE ma poi in Italia applichi 21 e li versi il mese successivo. Il costo totale è sempre 121.
    Ricordati che in questo caso dovrai fare l'Intrastat acquisti periodico.

    Nella fase di vendita in Italia non ci sono differenze: vendi senza iva come fai essendo un minimo.
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  33. #33
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    scusate ma quindi dove sta il vantaggio rispetto a un negoziante con p.iva normale?
    son dura di comprendonio hehe

  34. #34
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    Da questo punto di vista non c'è nesun vantaggio. I vantaggi per i "minimi" sono su tutt'altre questioni.
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  35. #35
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    Il vantaggio a mio avviso non è trascurabile, anche se forse non è semplice da spiegare.
    Metti che tu compri un telefonino dal grossista a € 100 + iva = € 121 (Italia o estero, come spiegato sopra), e che al cliente finale riesci a piazzarlo a € 200 totali.
    Se non sei in regime dei minimi:
    1) paghi € 121
    2) incassi 200
    3) versi allo Stato la differenza tra l'iva incorporata nei 200 (€ 34,71) e quella a credito (€ 21), cioè verserai € 13,71
    4) ti rimangono €65,29
    Se sei nei minimi fai le stesse cose tranne il punto 3, quindi ti rimangono in tasca (prima di imposte e contributi) € 79 anziché € 65,29.

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